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Como Apurar, Preencher e Conciliar as Informações de IRPJ/CSLL na ECF

Grátis

Como Apurar, Preencher e Conciliar as Informações de IRPJ/CSLL na ECF

Grátis
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4 horas e 9 minutos
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4 textos
Categoria: Tributário

Vale 4 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC

Categorias: AUD, CMN, SUSEP, ProGP, Perito, PREVIC, ProRT

CFC: SP15082


Desde 2015, a legislação fiscal passou a acompanhar a legislação comercial, admitindo, formalmente, a existência e a aplicação das normas internacionais de contabilidade.

Até 2014, tínhamos os "ajustes RTT/FCont" e, a partir de 2015, passamos a ter: o lucro contábil no padrão IFRS, os ajustes na ECF e, por fim, chegamos ao lucro tributável.

Essa nova mecânica de apuração é conectada ao ECF, que é o instrumento da RFB para fiscalização da apuração do IRPJ e CSLL.

Objetivo: De forma prática, apresentaremos neste treinamento a evolução dos processos contábeis e fiscais através da apuração de IRPJ e CSLL, com foco no Regime de Tributação do lucro real, por meio do mapeamento das informações geradas pela ECF, visando diminuir as contingências fiscais geradas por erros de informações originadas na apuração destes tributos.

Público-alvo: Contadores, assistentes contábeis e tributários, Analistas tributários ou Analista fiscal, profissionais da área jurídica e financeira.

 

Carga horária: 4h09



ATENÇÃO:

1) Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de realização do curso: 01/07/2018. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

 

2) O curso ficará disponível para acesso, porém, para efeito de pontuação no CFC, a conclusão deste deverá ser realizada até 25.12.2019, uma vez que a pontuação deve ser cumprida dentro do ano vigente de 2019.

O que você vai aprender
  • Módulo I - Contabilidade Internacional - Aplicação Inicial (CPC - IFRS)
  • • Evolução da contabilidade (Leis nº. 6.404/76 - nº 11.638/07 – nº 11.941/09 - IFRS - CPC - Resolução do CFC)
  • • A influência do fisco na contabilidade
  • • Procedimento fiscal x procedimento contábil
  • Módulo II - Imposto de renda e Contribuição Social - Aplicação Inicial
  • • Imposto de renda
  • • Contribuição social sobre o lucro líquido
  • • Formas de apuração do imposto de renda
  • • Lucro Presumido
  • • Lucro Arbitrado
  • • Simples Nacional
  • • Lucro real
  • • Forma de apuração do Lucro Real
  • • Ajustes do lucro real e base de cálculo da CSLL
  • • Resultado Contábil versus Resultado Fiscal
  • Módulo III - Impacto Tributário da Lei nº 12.973/14
  • • Introdução
  • • Conceitos
  • • Neutralização da contabilidade internacional através do RTT
  • • Mudanças geradas pela Lei nº 12.973/14
  • • Contabilidade Societária x Contabilidade Fiscal - Lei nº 12.973/14
  • • Definição de Receita Bruta conforme a Lei nº 12.973/14
  • Módulo IV – Adoção inicial a lei 12.973/14 e controle por subcontas
  • • Procedimentos para adoção inicial da Lei 12.973/14
  • • Operações obrigadas ao registro de subcontas
  • • Operações obrigadas ao controle através do LALUR e LACS
  • • Operações que dispensa o controle através da parte B do Lalur
  • Módulo V - Obrigações acessórias - ECF
  • • Conceito
  • • DIPJ x ECF
  • • Obrigatoriedade
  • • Prazo de entrega
  • • Penalidades
  • • Objetivo dos Blocos
  • Módulo VI - Apuração de IRPJ e CSLL com base na Lei 12.973/14
  • • Estudo de Caso
  • Módulo VII - Apuração versus ECF
  • • Preenchimento da apuração do IRPJ e CSLL na ECF
  • • Revisão do Cálculo de IRPJ e CSLL realizado pela ECF
  • • Cruzamento da apuração de IRPJ e CSLL com os principais registros da ECF
  • • Impacto das informações contábeis na ECF e apuração do IRPJ e CSLL
  • • Conciliação da Apuração versus ECF
Metodologia


O curso é composto por videoaulas, materiais didáticos e avaliação, se necessário.

Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada curso poderá ser visualizado 2 x íntegra.

Nosso professor utiliza, além das ferramentas tecnológicas, recursos utilizados em sala de aula, como resolução de exercícios na lousa, simulação de situações práticas do dia a dia, discussão e estudo de casos. O objetivo é capacitar o aluno a aplicar todo o conhecimento adquirido durante o curso na prática.

 

A estrutura de nossos cursos é composta por:

·                    Videoaulas

·                    Material didático

·                    Certificado

·                    Avaliação (quando necessário)


Certificado

Para obter o certificado é necessário que você atinja 100% de frequência, e obtenha aproveitamento de, no mínimo, 75% na avaliação.

Arlindo Junior - Contabilista, Bacharel em Ciências Contábeis, Consultor,  palestrante Tributário e Instrutor pela IOB | Sage, com especializações nos seguintes temas e tributos: TBU- Tributação em Base Universais, PIS/Pasep e Cofins, Incentivos fiscais (Lei do Bem), Imposto de renda Pessoa Física e jurídica, Contabilidade Internacional e Legislação Societária. Autor e Coautor dos seguintes Livros: Siscoserv; Retenção de Tributos Federais no eSocial (IRRF, PIS/Pasep, Cofins, CSLL); Holding - Aspectos Contábeis, Societários e Tributários; Sociedade em Conta de Participação; Incorporação de Sociedades e por fim Construção Civil – Aspectos Tributários, Previdenciários e Contábeis 1 e 2º edição.

Descrição do curso
Categoria: Tributário

Vale 4 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC

Categorias: AUD, CMN, SUSEP, ProGP, Perito, PREVIC, ProRT

CFC: SP15082


Desde 2015, a legislação fiscal passou a acompanhar a legislação comercial, admitindo, formalmente, a existência e a aplicação das normas internacionais de contabilidade.

Até 2014, tínhamos os "ajustes RTT/FCont" e, a partir de 2015, passamos a ter: o lucro contábil no padrão IFRS, os ajustes na ECF e, por fim, chegamos ao lucro tributável.

Essa nova mecânica de apuração é conectada ao ECF, que é o instrumento da RFB para fiscalização da apuração do IRPJ e CSLL.

Objetivo: De forma prática, apresentaremos neste treinamento a evolução dos processos contábeis e fiscais através da apuração de IRPJ e CSLL, com foco no Regime de Tributação do lucro real, por meio do mapeamento das informações geradas pela ECF, visando diminuir as contingências fiscais geradas por erros de informações originadas na apuração destes tributos.

Público-alvo: Contadores, assistentes contábeis e tributários, Analistas tributários ou Analista fiscal, profissionais da área jurídica e financeira.

 

Carga horária: 4h09



ATENÇÃO:

1) Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de realização do curso: 01/07/2018. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

 

2) O curso ficará disponível para acesso, porém, para efeito de pontuação no CFC, a conclusão deste deverá ser realizada até 25.12.2019, uma vez que a pontuação deve ser cumprida dentro do ano vigente de 2019.

O que você vai aprender
  • Módulo I - Contabilidade Internacional - Aplicação Inicial (CPC - IFRS)
  • • Evolução da contabilidade (Leis nº. 6.404/76 - nº 11.638/07 – nº 11.941/09 - IFRS - CPC - Resolução do CFC)
  • • A influência do fisco na contabilidade
  • • Procedimento fiscal x procedimento contábil
  • Módulo II - Imposto de renda e Contribuição Social - Aplicação Inicial
  • • Imposto de renda
  • • Contribuição social sobre o lucro líquido
  • • Formas de apuração do imposto de renda
  • • Lucro Presumido
  • • Lucro Arbitrado
  • • Simples Nacional
  • • Lucro real
  • • Forma de apuração do Lucro Real
  • • Ajustes do lucro real e base de cálculo da CSLL
  • • Resultado Contábil versus Resultado Fiscal
  • Módulo III - Impacto Tributário da Lei nº 12.973/14
  • • Introdução
  • • Conceitos
  • • Neutralização da contabilidade internacional através do RTT
  • • Mudanças geradas pela Lei nº 12.973/14
  • • Contabilidade Societária x Contabilidade Fiscal - Lei nº 12.973/14
  • • Definição de Receita Bruta conforme a Lei nº 12.973/14
  • Módulo IV – Adoção inicial a lei 12.973/14 e controle por subcontas
  • • Procedimentos para adoção inicial da Lei 12.973/14
  • • Operações obrigadas ao registro de subcontas
  • • Operações obrigadas ao controle através do LALUR e LACS
  • • Operações que dispensa o controle através da parte B do Lalur
  • Módulo V - Obrigações acessórias - ECF
  • • Conceito
  • • DIPJ x ECF
  • • Obrigatoriedade
  • • Prazo de entrega
  • • Penalidades
  • • Objetivo dos Blocos
  • Módulo VI - Apuração de IRPJ e CSLL com base na Lei 12.973/14
  • • Estudo de Caso
  • Módulo VII - Apuração versus ECF
  • • Preenchimento da apuração do IRPJ e CSLL na ECF
  • • Revisão do Cálculo de IRPJ e CSLL realizado pela ECF
  • • Cruzamento da apuração de IRPJ e CSLL com os principais registros da ECF
  • • Impacto das informações contábeis na ECF e apuração do IRPJ e CSLL
  • • Conciliação da Apuração versus ECF
Conteúdo
Informações gerais
Metodologia


O curso é composto por videoaulas, materiais didáticos e avaliação, se necessário.

Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada curso poderá ser visualizado 2 x íntegra.

Nosso professor utiliza, além das ferramentas tecnológicas, recursos utilizados em sala de aula, como resolução de exercícios na lousa, simulação de situações práticas do dia a dia, discussão e estudo de casos. O objetivo é capacitar o aluno a aplicar todo o conhecimento adquirido durante o curso na prática.

 

A estrutura de nossos cursos é composta por:

·                    Videoaulas

·                    Material didático

·                    Certificado

·                    Avaliação (quando necessário)


Certificado

Para obter o certificado é necessário que você atinja 100% de frequência, e obtenha aproveitamento de, no mínimo, 75% na avaliação.

Professores

Arlindo Junior - Contabilista, Bacharel em Ciências Contábeis, Consultor,  palestrante Tributário e Instrutor pela IOB | Sage, com especializações nos seguintes temas e tributos: TBU- Tributação em Base Universais, PIS/Pasep e Cofins, Incentivos fiscais (Lei do Bem), Imposto de renda Pessoa Física e jurídica, Contabilidade Internacional e Legislação Societária. Autor e Coautor dos seguintes Livros: Siscoserv; Retenção de Tributos Federais no eSocial (IRRF, PIS/Pasep, Cofins, CSLL); Holding - Aspectos Contábeis, Societários e Tributários; Sociedade em Conta de Participação; Incorporação de Sociedades e por fim Construção Civil – Aspectos Tributários, Previdenciários e Contábeis 1 e 2º edição.

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